Die Umsatzsteuer bleibt eine der komplexesten und gleichzeitig sensibelsten Steuerarten im Unternehmensalltag. Neue gesetzliche Regelungen, aktuelle Verwaltungsanweisungen und Urteile des BFH und EuGH haben direkte Auswirkungen auf die Praxis – insbesondere bei grenzüberschreitenden Leistungen, Rechnungsstellung und dem Vorsteuerabzug. Dieses Seminar vermittelt kompakt und praxisnah die wichtigsten Neuerungen im Umsatzsteuerrecht und zeigt auf, wie typische Fehler vermieden und gesetzliche Anforderungen sicher erfüllt werden können.
Die Teilnehmenden erhalten einen klaren Überblick über aktuelle Entwicklungen und erfahren, wie sie ihre Prozesse anpassen, Risiken vermeiden und umsatzsteuerliche Pflichten rechtssicher umsetzen.
Inhalt
Aktuelle Änderungen
neue gesetzliche Regelungen aus dem aktuellen Jahressteuergesetz
wichtige neue BMF-Schreiben im Überblick
aktuelle Rechtsprechung von BFH und EuGH mit Praxisrelevanz für Unternehmen
Weitere Dauerbrenner – je nach aktueller Relevanz
innergemeinschaftliche Lieferungen und Erwerbe: Nachweispflichten und aktuelle Fallstricke
Reverse-Charge (§ 13b UStG): Wann der Leistungsempfänger Steuerschuldner ist und wie richtig gebucht wird
Anforderungen an die elektronische Rechnungsstellung (E-Rechnungspflicht und elektronische Meldesysteme, § 14 UStG)
Vorsteuerabzug: Aktuelle Anforderungen und häufige Fehlerquellen
Korrekte Rechnungsstellung und Nachweispflichten
Praxisfragen zur Umsatzsteuer in der Betriebsprüfung
Handlungsempfehlungen für Buchhaltung und Steuerabteilung